目 录
第一部分:自治区信访局概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:自治区信访局2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:自治区信访局2022年部门预算公开报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
第一部分:自治区信访局概况
一、主要职能
1.负责处理区内外群众及港澳台、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给自治区党委、自治区人民政府及领导同志的来信来电,接待来访。受理向自治区人民政府举报、投诉的行政案件。
2.负责向自治区党委、自治区人民政府反映群众来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、法律法规和解决信访问题的意见和建议。
3.承担督促检查领导同志信访批示件落实情况的责任,承办国家信访局、上级有关部门向自治区党委、自治区人民政府转送、交办和自治区党委、自治区人民政府领导同志批示交办的重要信访事项。负责向我区各地各部门和单位交办、转办、移送信访事项,督促检查信访事项办理落实情况。
4.承担协调处理群众赴邕进京到非接待场所有关人员的责任,负责组织协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项。
5.承担自治区人民政府负责的信访事项复查复核日常工作;指导复杂疑难信访事项的听证工作。
6.协调、检查、指导全区信访工作;起草有关信访工作的方针、政策和规章、办法草案;对信访事项办理过程中存在的问题和不足,提出改进工作和责任追究的意见和建议。
7.组织实施信访问题排查化解工作,完善信访信息汇集分析机制。指导全区信访信息系统建设和应用,组织信访干部教育培训工作。
8.承担自治区信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项。
9.负责协调全区信访工作的宣传和信息发布。
10.承办自治区党委、自治区人民政府交办的其他事项。
11.负责全区信访信息系统的建设、运行、开发和管理工作;负责对全区各级各部门信访信息系统的建设、应用工作提供技术保障;负责全区信访信息系统业务技能培训工作;承担信访数据统计工作;承担网上信访事项的统计分析、引导评价和回访等事务性工作。
除以上主要职责外,另职责调整主要内容:1.加强对信访工作的综合协调指导职责,推动建立健全信访工作协调配合机制,充分发挥自治区信访工作联席会议办公室的作用。2.加强对信访问题排查化解和信访信息汇集分析职责,将信访工作的重心由事后处理转移到事前排查化解,增强信访工作的预见性和针对性。3.加强对重大信访事项督查督办职责,完善信访诉求表达方式,进一步畅通信访渠道,确保信访工作决策部署得到贯彻落实,推动群众信访问题得到妥善解决。
二、机构设置情况
自治区信访局属自治区党委工作机构,为正厅级行政单位,内设7个职能处(室):办公室、综合指导处、办信处(投诉受理处)、接访处、信访联络处、督查调研处、复查复核处;另设机关党委(人事处)。所属的基层单位是广西信访信息中心,为全额拨款的公益一类事业单位。
第二部分:自治区信访局2022年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
2022年部门收支总预算3568.40万元,同比增加24.37万元,同比增长0.69%。收入包括:一般公共财政预算拨款、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、部门收入预算总体情况说明
2022年收入总预算3568.40万元,同比增加24.37万元,同比增长0.69%。其中:一般公共财政预算拨款3553.40万元,占收入总预算99.58%,同比增加24.40万元,增长0.70%;其他收入15.00万元,占收入总预算0.42%,2021年其他收入15.03万元,同比减少0.03万元。
2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加,增加的原因:一是局机关在职人员实行职务与职级并行后晋级而增加人员经费。二是部分人员正常晋级及职务晋升增加人员经费。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的其他对个人和家庭的补助、公积金、医疗保险等。
三、部门支出预算总体情况说明
2022年支出总预算3568.40万元。其中,基本支出预算1676.42万元,占支出总预算46.98%,同比增加64.92万元,增长4.03%;项目支出预算1891.98万元,占支出总预算53.02%,同比减少40.55万元,下降2.10%。
2022年支出预算总体增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
1.一般公共服务支出类科目3088.16万元,占支出总预算86.55%,同比减少13.43万元,下降0.44%。
2.社会保障和就业支出类科目276.05万元,占支出总预算7.74%,同比增加22.49万元,增长8.87%。
3.卫生健康支出类科目77.89万元,占支出总预算2.19%,同比增加5.84万元,增长8.11%。
4.住房保障支出类科目126.31万元,占支出总预算3.54%,同比增加9.48万元,增长8.12%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算1676.42万元,占支出总预算46.98%,同比增加64.92万元,增长4.03%。其中:
人员类项目支出预算1419.04万元,占基本支出预算84.65%,同比增加61.65万元,增长4.55%。其中:工资福利支出预算1345.08万元,占基本支出预算80.24%,同比增加 54.29万元,增长4.21%;对个人和家庭的补助预算73.96万元,占基本支出预算4.41%,同比增加7.36万元,增长11.05%。
运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算257.38万元,占基本支出预算15.35%,同比增加3.27万元,增长1.29%。
2.项目支出预算
项目支出预算1891.98万元,占支出总预算53.02%,同比减少40.55万元,下降2.10%,由31个专项项目组成。其中:
商品和服务支出预算1755.72万元,占项目支出预算92.80%,同比减少71.21万元,下降3.90%。
资本性支出预算136.26万元,占项目支出预算7.20%,同比增加30.66万元,增长29.03%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2022年财政拨款收支总预算3553.40万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出3073.16万元、社会保障和就业支出276.05万元、卫生健康支出77.89万元、住房保障支出126.31万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2022年一般公共预算拨款支出3553.40万元,其中:基本支出1676.42万元,项目支出1876.98万元。
行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出1103.61万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出1463.65万元,全部是项目支出预算。主要用于本局机关为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。
专项业务(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出413.33万元,全部是项目支出预算。主要用于事业单位为完成各项信访工作任务、保障信访事业发展而发生的项目支出。
事业运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)支出92.57万元,全部是基本支出预算。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资、津贴补贴和绩效工资标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
归口管理的行政单位离退休支出23.44万元,全部是基本支出预算。主要用于局机关按规定提取的退休人员定额公用经费支出、改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助支出及退休人员各种补贴等支出。
机关事业单位基本养老保险缴费支出168.41万元,全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险缴费支出。
机关事业单位职业年金缴费支出84.21万元,全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的职业年金缴费支出。
行政单位医疗支出72.14万元,全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
事业单位医疗支出5.75万元,全部是基本支出预算。主要用于根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
住房公积金支出126.31万元,全部是基本支出预算。主要用于按照国家统一规定,为机关事业单位干部职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出1676.42万元,其中:
人员经费1419.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费257.38万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算28.33万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算11.40万元,公务接待费支出预算5.71万元,公务用车运行维护费11.22万元,公务用车购置费0万元。
(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.33万元,比2021年增加0.62万元,同比增长2.24%,其中:
1.因公出国(境)经费11.40万元,与2021年一致。主要用于计划派出国(境)人员(随)组团分批赴国(境)外考察学习培训产生的国际旅费、食宿费、交通费及其他费用。
2.公务用车费11.22万元。其中,公务用车运行维护费11.22万元,比2021年增加0.56万元,增长5.25%,增长主要原因是2021年预算编制要求需按5%进行压减,2022年预算编制无压减要求,已按定额标准足额编制。开支主要用于机要文件交换、市内执行公务等所需公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出;公务用车购置费2022年预算0万元,与上年一致。
3.公务接待费5.71万元,比2021年增加0.06万元,增长1.06%,增长主要原因是机关人员编制数增加,按自治区统一规定的定额标准核定的公务接待费预算相应增加。开支主要用于安排接待国家信访局及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
八、政府性基金预算情况说明
2022年本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费情况说明
2022年度机关运行经费财政拨款预算248.20万元,比2021年增加3.60万元,增长1.47%。如按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费以及其他费用支出。
另外,局属1个全额拨款事业单位运行相关经费财政拨款预算9.18万元,比2021年减少0.33万元,下降3.47%。
(二)政府采购预算情况说明
2022年政府采购预算451.09万元,比上年减少124.22万元,下降21.59%。
按政府采购资金类型:一般公共预算拨款451.09万元。
按政府采购项目类型:集中采购167.58万元,比上年增加19.48万元,增长13.15%,其中:货物类采购预算65.36万元,服务类采购预算102.22万元;分散采购283.51万元,比上年减少143.70万元,下降33.64%,其中:货物类采购预算16.80万元,服务类采购预算266.71万元。
(三)国有资产占有使用情况说明
根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定我局保留的公务用车编制为3辆,实有3辆,全部为机要通信和应急用车。
(四)重点项目预算绩效目标情况说明
自治区信访局2022年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围,其中200万元以上的重点项目1个,涉及一般公共预算拨款555万元。绩效目标设置具体情况如下:
2022年度部门预算广西壮族自治区本级项目支出绩效目标申报表 | ||||||
项目名称 | 信访驻京接访专项经费 | 项目编码 | 450000210216016147551 | |||
项目实施单位 | 中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局本级 | 项目主管单位 | 160-中共广西壮族自治区委员会广西壮族自治区人民政府信访局 | |||
项目属性 | 经常性项目 | |||||
资金总额 | 资金来源 | 金额(元) | ||||
合计 | 5,550,000 | |||||
其中:一般公共预算拨款 | 其中:上级 | 0 | ||||
本级 | 5,550,000 | |||||
政府性基金 | 0 | |||||
其他资金 | 0 | |||||
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等) | 根据工作需要,自治区驻京信访工作组在北京租用或设立办公场所,年度经费预算555万元,主要用于保障自治区驻京信访工作组驻地固定租赁费用和日常工作费用所需经费,其中:驻地固定租赁费用460万元,日常工作费用95万元。 | |||||
项目起始时间 | 2022 | 项目终止时间 | 2022 | |||
项目实施进度安排 | 按年度工作任务安排有序实施。 | |||||
年度绩效目标 | 贯彻落实中央加强驻京信访工作组统筹管理要求,提高驻京信访工作质量,更好维护首都社会和谐稳定、维护广西民族团结良好形象。 | |||||
中期绩效目标 | 维护首都社会和谐稳定、维护广西民族团结良好形象,努力推动驻京信访工作高质量发展。 | |||||
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | ||
产出指标 | 数量指标 | 进京非接待场所有关人员形势分析报告 | ≥12期 | |||
针对形势或重点群体、重点人员开展专项分析研判会 | ≥3次 | |||||
质量指标 | 接离劝返率 | =100% | ||||
时效指标 | 业务培训及时率 | 每两个月的第2个月底前完成 | ||||
成本指标 | 项目支出成本 | ≤555万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 重大活动、敏感节点期间不发生大规模聚集的情况 | 不发生 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度 | 驻京工作组人员对驻地提供服务满意度 | ≥90% |
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:自治区信访局2022年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表(预算公开01表)
二、部门收入总体情况表(预算公开02表)
三、部门支出总体情况表(预算公开03表)
四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)
五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)
六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)
八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)
上述报表详见附件:广西壮族自治区信访局2022年部门预算公开报表
附件下载:广西壮族自治区信访局2022年部门预算公开报表.xls